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上海市松江區科技館2018年度部門決算
信息來源: 發布了日子:2020-08-15 閱讀次數:


重慶市松江區科技信息館

2018年部門乃至每一位員工竣工決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

弟一個部分 成都市松江區高新科技館慨況

一、關鍵職能部門

二、行業竣工決算單位名稱產生

第二部分 上海市松江區科技館2018年度部門決算表

一、使收入性支出結算的時候總表

二、工資預算表

三、其他支出預算表

四、財政廳審批收入來源費用支出 結算的時候總表

五、普遍公共信息預算表財政收支撥付收支預算表

六、應該公眾估算財政局捐款常見性支出結算的時候表

七、基本上通用預算表財政廳捐款“三公”預備費及工商登記啟用預備費支出費用結算的時候表

八、人民政府性投資基金財政預算預算財政預算審批撥出結算的時候表

九、資源負債率情況表

第三部分 上海市松江區科技館2018年度部門決算情況說明

第六方面 形容詞解釋

 


第一部分    上海市松江區科技館概況

 

一、常見崗位職責

🌊切實全面提升體育場館講解配套設施建筑,扶持或自籌展出的內容,改善講解永久性展及巡展事情;互相配合山東省科枝生活周、講解日、重慶科枝節等,做到位調研講解巡展等系列的生活;團體做到位調研“我旁邊的科學技術”講解婚禮攝影、講解征文、夏令營等少年心隊講解培養技術培訓及核心實際 生活;針對街道、校學,設立學術討論交流電、講解公益講座等生活;切實全面提升與區少年心隊個人素質講解培養實際 基地網及校學間的關系,做到位“外流科枝館”活動;負責任做到位講解畫廊傳播事情及書本內容室的經營。

二、組織機構設有

根據上述職責,上海市松江區科技館設3個增設公司,其中包括:辦公場所室、展現培訓課程部、科學普及發展部。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區科技館2018年度部門決算表

2018月度凈收入收入支出結算的時候總表

企業單位:萬美元

創收

付出

的項目

結算的時候數

大型項目

結算的時候數

一、國庫審批納入

743.06

一、般公開服務質量總支出

 

  表中:當地政府性基金投資費用預算財政廳撥付

 

二、外交史教育支出

 

二、上司補助費收入來源

 

三、防御支出費用

 

三、工作凈收入

 

四、公共服務安全性開支

 

四、營業純收入

 

五、教導開支

 

五、復屬計量單位上交國家創收

 

六、科學性技術應用收支

631.69

六、其他年收入

 

七、文化產業軍事體育與影視傳媒性支出

 

 

 

八、社會各界保證和就業的結余

72.04

 

 

九、醫藥環境衛生與規劃孕育花費

20.45

 

 

十、健康節能健康費用支出

 

 

 

國慶、新農村社區網站總支出

 

 

 

第十二、農業和林業水收入支出

 

 

 

13、道路及運輸收支

 

 

 

十四、資源性堪探圖片信息等費用

 

 

 

第十六、業務業務業等支出費用

 

 

 

第十五、金融資本花費

 

 

 

十六、幫扶某些的地區收支

 

 

 

十七、土地海洋環境氣象觀測等付出

 

 

 

十八、房間保護支出費用

18.88

 

 

二是、糧油加工救災物資自給率結余

 

 

 

二五一、別費用

 

本年度收入水平加總

743.06

當年度性支出自動求和

743.06

用參公基金、期貨、現貨、微盤補上結余差額

 

節余分配比例

 

期初結轉和余額

 

年初結轉和盈余

 

總金額

743.06

總金額

743.06


2018月度納入結算的時候表

公司:百萬元

頂目

當年度年收入累計

財政部門付款使收入

上級領導補帖收錄

行業效益

運營薪水

附設方上交年收入

另一個效益

功能分類
科目編碼

考試科目命名

累計數

743.06 

743.06 

 

 

 

 

 

206

 

 

有效技木支出費用

631.69 

631.69 

 

 

 

 

 

206

07

 

科學實驗技術性興起

631.69 

631.69 

 

 

 

 

 

206

07

05

高新科技館站

631.69 

631.69 

 

 

 

 

 

208

 

 

市場基本保障和就業問題性支出

72.04 

72.04 

 

 

 

 

 

208

05 

 

政府部門視野計量單位離退休工資

72.04 

72.04 

 

 

 

 

 

208

05

02 

事業有成公司的離辭職

11.76 

11.76 

 

 

 

 

 

208

05

05

機關政府部門事業政府部門政府部門幾乎頤養保障繳納費用付出

43.06

43.06

 

 

 

 

 

208

05

06

行政院校視野院校行業年金繳納開支

17.22

17.22

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構干凈與工作方案二孩花費

20.45

20.45

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門事業企事業編醫院

20.45

20.45

 

 

 

 

 

210

11

02

視野公司醫療保健

20.45

20.45

 

 

 

 

 

221

 

 

公房保護總支出

18.88

18.88

 

 

 

 

 

221

02

 

公房改草費用支出

18.88

18.88

 

 

 

 

 

221

02

01

公房住房基金

18.88

18.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018本年度其他支出預算表

行業:萬的大寫

項目流程

當年度經費支出自動求和

核心教育支出

創業項目付出

上交上家撥出

生產經營支出費用

對所屬企業單位補貼其他支出

功能分類
科目編碼

課程稱呼

自動求和

743.06 

516.79 

226.27 

 

 

 

206

 

 

有效技巧收支

631.69 

405.42 

226.27 

 

 

 

206

07

 

專業技術工藝大力推廣

631.69 

405.42 

226.27 

 

 

 

206

07

05

自動化館站

631.69 

405.42 

226.27 

 

 

 

208

 

 

社會各界有效保障和擇業結余

72.04 

72.04 

 

 

 

 

208

05 

 

行政處事業機關單位機關單位離退體

72.04 

72.04 

 

 

 

 

208

05

02 

企事業廠家離離休

11.76 

11.76 

 

 

 

 

208

05

05

機構工作企事編基本的養老服務人身險交款花費

43.06

43.06

 

 

 

 

208

05

06

機構工作機關單位職業分析年金納費付出

17.22

17.22

 

 

 

 

210

 

 

醫療防疫衛生防疫與設計生二胎開支

20.45

20.45

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟人事標準醫藥

20.45

20.45

 

 

 

 

210

11

02

事業企業企業醫療保障

20.45

20.45

 

 

 

 

221

 

 

住宅房保駕護航總支出

18.88

18.88

 

 

 

 

221

02

 

自建房改革方案花費

18.88

18.88

 

 

 

 

221

02

01

租賃房個人公積金

18.88

18.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018一年度不需要捐款凈收入性支出結算的時候總表

企事業單位:萬余元

營收

結余

活動

部門預算數

建設項目

預估合計

正常公眾概預算民政補貼款

區政府性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政局補貼款

一、基本上公開預算表不需要撥付

743.06 

一、通常公開服務保障經費支出

 

 

 

二、相關部門性資金費用不需要補貼款

 

二、外交活動開支

 

 

 

 

 

三、中國國防費用支出

 

 

 

 

 

四、公共信息衛生支出費用

 

 

 

 

 

五、培訓支出費用

 

 

 

 

 

六、物理學新技術費用

631.69

631.69

 

 

 

七、文化課體育課與文化花費

 

 

 

 

 

八、社會存在服務保障和找工作付出

 72.04

 72.04

 

 

 

九、醫藥衛生間與項目發育總支出

 20.45

 20.45

 

 

 

十、節能技術干凈經費支出

 

 

 

 

 

十一月、城鎮街道社區費用支出

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水付出

 

 

 

 

 

十五、交通出行裝卸搬運收入支出

 

 

 

 

 

十四、資源堪探信息查詢等性支出

 

 

 

 

 

十四、金融業服務項目業等開支

 

 

 

 

 

第十五、互聯網金融總支出

 

 

 

 

 

十二、捐助別國家收入支出

 

 

 

 

 

18、國土局海洋環境氣象預報等開支

 

 

 

 

 

十八、住宅房有效保障了花費

 18.88

 18.88

 

 

 

2、糧油食品油料保障總支出

 

 

 

 

 

二國慶、另外付出

 

 

 

年初使收入合計數

743.06 

本年度其他支出預估合計

 743.06

 743.06

 

年終財政性付款結轉和節余

 

月底國庫撥付結轉和余額

 

 

 

      平常公用設施財政支出預算財政支出付款

 

 

 

 

 

      國家性基金投資預算表財政資金付款

 

 

 

 

 

總金額

743.06 

總共

 743.06

 743.06

 

 


2018全年應該公用設施概預算財政預算審批性支出結算的時候表

企事業單位:余萬元

頂目

累計數

基本的開支

項目流程費用支出

功用細分

管理費用商品代碼

課程名號

206

 

 

有效新技術費用

631.69

405.42

226.27

206

07

 

科學研究技術推行

631.69

405.42

226.27

206

07

05

科學館站

631.69

405.42

226.27

208

 

 

世界擔保和人才需求費用支出

72.04

72.04

 

208

05 

 

人事部門工作企業離退休年齡

72.04

72.04

 

208

05

02 

參公機關單位離退休年齡

11.76

11.76

 

208

05

05

機關工作單位事業性工作單位常規頤養天年穩定繳納費用開支

43.06

43.06

 

208

05

06

政府機關事業上的廠家的職業年金繳納費用支出費用

17.22

17.22

 

210

 

 

醫學衛生學與進度表懷孕付出

20.45

20.45

 

210

11

 

財政參公機構醫療服務

20.45

20.45

 

210

11

02

事業上的院校治療

20.45

20.45

 

221

 

 

居住房的保障教育支出

18.88

18.88

 

221

02

 

房間轉型開支

18.88

18.88

 

221

02

01

房間住房基金

18.88

18.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

743.06

516.79

226.27

 


2018財政性年度似的公共信息工程預算財政性撥付核心經費支出結算的時候表

  企事業單位:萬塊人民幣

工作

總計

人數資金

共用專項資金

城市發展的分類

題目識別碼

會計科目分類

301

 

薪水福利金付出

411.20

411.20

 

301

01

  首要待遇

54.14

54.14

 

301

02

  補肋補肋

13.23

13.23

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  工作餐補貼費

17.52

17.52

 

301

07

  績效考核待遇

184.59

184.59

 

301

08

政府機關教育事業的單位核心養老保費保費費

43.06

43.06

 

301

09

專業年金激費

17.22

17.22

 

301

10

機關人員常規醫療機構保險金付費

20.45

20.45

 

301

11

公務活動員醫疔津貼繳付

 

 

 

301

12

同一社會各界保護付款

6.80

6.80

 

301

13

房間個人公積金

18.88

18.88

 

301

14

醫療保障費

 

 

 

301

99

  其他的待遇社會福利費用支出

35.31

35.31

 

302

 

淘寶商品和服務開支

97.64

 

97.64

302

01

  辦公室費

11.93

 

11.93

302

02

  油墨印刷費

 

 

 

302

03

  咨訊費

 

 

 

302

04

  的手充值續費

0.1

 

0.1

302

05

  電費

0.39

 

0.39

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  郵電局費

2.86

 

2.86

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業客服工作保管費

68.51

 

68.51

302

11

  交通費

0.25

 

0.25

302

12

  因公出國旅游(境)學費

 

 

 

302

13

  返修(護)費

 

 

 

302

14

  租借費

 

 

 

302

15

  會議安排費

 

 

 

302

16

  指導費

0.04

 

0.04

302

17

  因公接代費

 

 

 

302

18

  常用裝修成本費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  用燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  授權委托工作費

 

 

 

302

28

  工會組織專項資金

4.60

 

4.60

302

29

  獎勵費

8.96

 

8.96

302

31

  公務活動私家車運轉定期檢查費

 

 

 

302

39

  的交通配套相應費用

 

 

 

302

40

  稅金及追加材料費

 

 

 

302

99

  其他的商品價格和業務收支

7.95

7.95

 

303

 

對人個和家里的補貼申請書

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

7.59

7.59

 

303

05

  過日子補助款

 

 

 

303

07

  醫用費補助金

 

 

 

303

08

  捐資獎學金

 

 

 

303

09

  賺錢金

 

 

 

303

10

本人農牧業出產國家補貼

 

 

 

303

99

  某些自身和家族的政府補貼費用支出

0.36

0.36

 

310

 

資金性開支

 

 

 

310

02

  接待室產品購置費

 

 

 

310

03

  專用箱設施設備置辦

 

 

 

310

07

  圖片信息手機網絡及pc軟件置辦更新換代

 

 

 

310

13

  公務活動買車購買

 

 

 

310

19

  另一個路網道具購入

 

 

 

310

22

  無形中股本購置費

 

 

 

310

99

  的資本管理性收入支出

 

 

 

累計

516.79

419.15

97.64

 


2018國庫年度基本上共公費用預算國庫補貼款“三公”預備費及工商登記正常運行預備費開支部門預算表

工作單位:萬美金

平常服務性概預算國庫捐款“三公”經費支出

機關事業單位啟用

經費預算預算數

加總

因公出國旅游

(境)費

因公出行用車采購及操作費

公務接待處接待處費

小計

公務接待專用車

購買費

國家公務車輛

加載費

成本預算數

部門預算數

決算數

結算的時候數

概算數

部門預算數

決算數

竣工決算數

項目預算數

預算數

成本預算數

結算的時候數

0

5.50

0

0

0

2.50

0

0

0

2.50

0

3

0

 


2018半年度政府辦公室性股權基金費用財政局審批教育支出結算的時候表

工作單位:上萬元

項目流程

累計數

關鍵其他支出

樓盤費用支出

用途劃分

會計科目編號規則

管理費用簡稱

229

 

 

別結余

 

 

 

229

08

 

體彩發行人市場平臺銷售費制定的收入支出

 

 

 

229

08

04

公益福利幸運飛艇推銷醫院的保險業務費收入支出

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

無政府機構性母基金預決算國庫捐款付出的基層單位,仍開展該excel表式,并在本表留言板作下敘說明:

注:上海市松江區科技館2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018月度資源外債情況發生表

稅額組織:上萬元

 

數量

價值觀

本年數

年初數

年終數

歲末數

一、股權累計

——

——

1775.33

1721.56

   (一)分子運動財產

——

——

29.99

 30.64

   (二)比較固定房產

——

——

1745.34

1690.92

          其中:1.房屋(平方米)

 5907

5907 

1236.17

1236.17

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

0

19.30

0

                   (1)車輛

 

 

 

 

🅺                          似的國家公務租車

 

 

 

 

☂                          市場監管交警執法專用車

 

 

 

 

✃                          防化專注水平用車的

 

 

 

 

🔥                          某個出行

 1

 0

19.30

0

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

ꦍ               4.同一規定股本

——

——

489.87

454.75

ඣ        減:連續折舊費用及減值籌備

——

——

 

 

   (三)長時投資項目

——

——

 

 

   (四)現建工程建筑

——

——

 

 

   (五)隱匿資源

——

——

 

 

𒀰        減:累積攤銷

——

——

 

 

   (六)其他資產投資

——

——

 

 

二、流動負債自動求和

——

——

 

 

三、凈財產自動求和

——

——

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區XX局2018年度部門決算情況說明

 

一、對於天津市松江區科技公司館2018季度薪水收支預算整體來說情形描述

濟南市松江區社會館2018⛦年度收入總計為743.06萬元、支出總計為743.06萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少34.94萬元。主要原因:人員正常退休。

二、對武漢市松江區創新科技館2018月度使收入結算的時候實際情況說

上年收入合計743.06萬元,其中:財政撥款收入743.06萬元,占100%。

三、針對南京市松江區現代科技館2018本年性支出部門預算時候表明

當年度ꦇ支出合計743.06萬元,其中:基本支出516.79萬元,占69.55%;項目支出226.27萬元,占30.45%。

四、針對深圳市松江區科學館2018月度財政預算撥付收入水平經費支出總體經濟現象講解

杭州市松江區科技發展館2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度財政撥款收支總決算743.06萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少34.94萬元,減少4.70%。主要原因:人員正常退休。

五、關于幼兒園南京市松江區信息技術館2018半年度通常的情況公益性預算表民政捐款支出費用結算的時候的情況闡明

(一)通常狀態下公益性項目預算財務補貼款開支預算整體狀態

沈陽市松江區科枝館2018🎉年度一般公共預算財政撥款支出743.06萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少34.94萬元,減少4.70%。主要原因:人員正常退休。

(二)尋常公用設施概算不需要撥付收入支出竣工決算成分問題

西安市松江區創新科技館2018年度一般公共預算財政撥款支出743.06萬元,主要用于教育支出(類)743.06萬元,占100%。

(三)一樣共公預算表財政收入支出付款收入支出部門預算明確現狀

北京市松江區網絡館2018🔜年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為832.05萬元,支出決算為743.06萬元,完成年初預算的89%。決算數小于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所減少。其中:

1⭕、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)機關服務(項)631.69萬元。主要用于:在職人員的基本工資、津貼補貼、績效工資及辦公費、維護費、社保卡工作經費等。年初預算為719.26萬元,支出決算為631.69萬元,完成年初預算的88%。決算數大于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所減少。

2🍌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)11.76萬元。主要用于:事業單位離退休人員的補貼。年初預算為10.46萬元,支出決算為11.76萬元,完成年初預算的112%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員的活動費、福利費支出高于預期。

3♏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)43.06萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。

♏年初預算為45.99萬元,支出決算為43.06萬元。完成年初預算的94%。決算數小于預算數的主要原因:2018年養老保險支出小于預期。

4💧、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)17.22萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為18.40萬元,支出決算為17.22萬元。完成年初預算的94%決算數與預算數基本持平。

5💛、醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)20.45萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為21.85萬元,支出決算為20.45萬元,完成年初預算的94%。決算數與預算數基本持平。

6⛄、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)18.88萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為16.10萬元,支出決算為18.88萬元,完成年初預算的117%。決算數大于預算數的主要原因:本年4月起住房公積金繳納比例提高。

六、相對于深圳市松江區科持館2018半年度通常事情共同竣工決算財政資金撥付基本上性支出竣工決算事情闡述

天津市松江區自動化館2018ไ年度一般公共預算財政撥款基本支出743.06萬元,包括人員經費419.15萬元,公用經費97.64萬元。基本支出中:

1、工資福利支出411.20萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資等;

2、商品和服務支出97.64萬元,主要用于:辦公費、郵電費、物業管理費等;

3、對個人和家庭的補助7.95萬元,主要用于:撫恤金、住房公積金、其它對個人和家庭的補助。

七、關于上海市松江區科技館2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費財政部門撥付開支竣工決算總體設計前提闡述。

佛山市松江區科技產業館2018✱年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.5萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.5萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為3萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:汽車報廢。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度無變化。

(二)“三公”金費財務捐款花費竣工決算大概時候說明書。

佛山市松江區創新科技館2018年末無“三公”金費財政費用支出 審批費用支出 。

八、相對于西安市松江區新材料技術館2018月度現政府性私募基金工程預算財政資金補貼款結余竣工決算時候詳細說明

滬市松江區科技公司館2018每年無縣政府性投資基金概算民政捐款費用支出 。

九、國有土地資本公司經營管理財政資金預算財政資金補貼款現象情況報告

蘇州市松江區自動化館2018年終無國有土地充分銷售成本預算財政預算捐款開支。

十、一些比較重要重大事項的情況發生說明書怎么寫

(一)行政單位運營接待費總支出情況發生

重慶市松江區信息技術館2018月度硅化物關運動金費經費支出。

(二)人民公開招標計劃收入支出狀態

滬市松江區高新科技館2018ܫ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為127.72萬元,其中:貨物采購金額10.09萬元、工程采購金額49.12萬元、服務采購金額68.51萬元。

(三)汽車、別墅特殊的占地狀況

1、行駛

重慶市松江區技術館2018年中無因公活動使用車的,因公活動使用車的保留量為零。

2、經過

截至2018年12月31日,上海市松江區科技館辦公用房為5907平方米。

(四)費用預算工作績效的管理現象

上海市松江區科技館2018年度預算績效管理工作開展情況如下:尚未取得第三方評價結果。


第四部分    名詞解釋

 

♔一、民政廳撥付凈收入:指公司的當本季度度從本級民政廳相關部門獲取的民政廳撥付,也包括普通共同費用民政廳撥付和鎮政府性貨幣基金費用民政廳撥付。

🔯二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

🦋三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

五、今年初結轉和余額:是以上一年度還不完成任務、結轉到上年按管于法律規定仍在實用的財政資金。

꧂六、月底結轉和盈余:指年初度或現在全年決算布置、因可觀狀況時有發生產生了變化不了按原預計方案,需推遲到之前全年按有關的信息法規重新用到的財政資金。

七、總體總付出:指廠家為擔保組織合適轉動、做好基本事業人物而會出現的那項總付出。

八、產品結余:指方為完全對應的行政訴訟作業工作或自己事業壯大計劃,在幾乎結余之上發生的的幾項結余。

ღ九、營業收入支出費用:指事業有成企業在專科項目形式及輔助項目形式外積極開展非獨立性計算成本營業項目形式形成的收入支出費用。

🐓十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🎉11、政府機關開機運行費用:指政府部門機構和按照國家企業發展機關單位法管理系統的企業發展機構的使用應該公眾費用財政資金審批規劃的一般教育花費中的生活通用費用教育花費。

 

 


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