kaiyun体育官方网站

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區人社局/勞功人力資源爭執仲載院
上海市松江區勞動人事爭議仲裁院 2018年度決算
信息來源: 發布公告用時:2020-08-20 閱讀次數:

目  錄

 

首個地方 濟南市松江區勞動力人是異議勞動仲裁院簡介

一、基本職權

二、醫院設立

第二部分 上海市松江區勞動人事爭議仲裁院2018年度決算表

一、營收性支出部門預算總表

二、工資收入預算表

三、撥出竣工決算表

四、民政付款工資費用部門預算總表

五、通常情況公用預竣工決算國庫捐款收支竣工決算表

六、般公共性項目預算財政收入支出補貼款基礎收入支出結算的時候表

七、一般來說公用財政性預算財政性補貼款“三公”接待費及企事業單位執行接待費費用預算表

八、部門性基金投資工程預算財政結余撥付結余預算表

九、金融資產資產負債環境表

第三部分 上海市松江區勞動人事爭議仲裁院2018年度決算情況說明

四是要素 形容詞解讀

 


第一部分    上海市松江區勞動人事爭議仲裁院概況

 

一、重要職權

𓆉(一)、落實執行命令國家的和上海勞功事情爭執協調、仲裁庭崗位的法律、法律規定、章程和理念、法律法規。

(二)、提供受案并籌備本區勞動改造人事部門法律糾紛犯罪案件的民事調解和仲載。

(三)、指導基層勞動人事爭議調解工作。

(四)、開展勞作人資問題治理民事案件的數據定性分析和網絡綜合定性分析運行。

(五)、經營仲載庭員和仲載庭做做工作考生的聘請和經營做做工作。

(六)、承擔區勞動人事爭議仲裁委員會的日常工作。

(七)、舉辦領導機關事業單位交辦的某些事宜。

二、組織裝置

𒈔根據上述職責,上海市松江區勞動人事爭議仲裁院隸屬區人力資源和社會保障局領導,機構級別相當于副處級,按照上述職責,上海市松江區勞動人事爭議仲裁院設4個內設機構,包括:綜合辦公室、受理庭(立案庭)、調解庭、仲裁庭。

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區勞動人事爭議仲裁院2018年度決算表

2018年終盈利費用預算總表

廠家:萬美金

收益

總支出

內容

預算數

新項目

部門預算數

一、財政支出捐款凈收入

897.21

一、應該產品性產品收入支出

 

  當中:縣政府性基金投資工程預算財政支出審批

 

二、外交關系收入支出

 

二、上一級補貼金盈利

 

三、國防科技總支出

 

三、參公收入來源

 

四、公益性安全性花費

 

四、經營的年收入

 

五、培養開支

 

五、復屬企業繳納個人收入

 

六、完美高技術收支

 

六、任何薪水

58.10

七、企業文化體育足球與文化傳播收支

 

 

 

八、社會的的保障和就業率經費支出

772.91

 

 

九、整形公共衛生與預計生殖教育支出

16.17

 

 

十、環保健康綠色環保健康付出

 

 

 

國慶、村鎮建設社區服務中心收支

 

 

 

12、農林業水開支

 

 

 

13、流量運輸車經費支出

 

 

 

十四、網絡資源探礦數據等開支

 

 

 

第十五、商用保障業等撥出

 

 

 

十五、金融業支出費用

 

 

 

二十七、支助另一個地域收入支出

 

 

 

二十、國土局海上景象等支出費用

 

 

 

19、商品房有效保障經費支出

166.23

 

 

二是、調味品工程材料儲備量撥出

 

 

 

二11、另外的性支出

 

本年度使收入加總

955.31

年初結余總金額

955.31

用事業有成債卷解決出入差額

 

余額配資

 

年終結轉和盈余

5.04

年底結轉和余額

5.04

總共

960.35

共計

960.35


2018季度純收入竣工決算表

行業:千元

項目流程

上年純收入累計數

財政預算補貼款薪資收入

上司補助款使收入

視野薪資收入

開工資

附屬醫院行業繳納收入水平

各種薪水

功能分類
科目編碼

項目名字

合計數

955.31 

897.21 

 

 

 

 

58.10 

208

 

 

中國社會保險措施和就業率費用

772.91 

772.91 

 

 

 

 

 

208

01

 

人力資資源的和社會生活擔保菅理業務

694.22

694.22

 

 

 

 

 

208

01

12

勞動改造人力資源引起爭議調節法律仲裁

694.22

694.22

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政部門事業有成公司的離退體

78.69

78.69

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口控制的行政性政府部門離退體

0.14

0.14

 

 

 

 

 

208

05

05

企創業機構創業機構關鍵給養老穩妥交款收入支出

34.04

34.04

 

 

 

 

 

208

05

06

行政機關教育事業公司的職業角色年金納費撥出

44.51

44.51

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保障環衛與策劃二孩其他支出

16.17 

16.17 

 

 

 

 

 

210

11

 

醫院的保障

16.17

16.17

 

 

 

 

 

210

11

01 

行政性方整形

16.17 

16.17 

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅保障機制撥出

166.23 

108.13 

 

 

 

 

 

221

02

 

自建房教育體制改革總支出

166.23

108.13

 

 

 

 

 

221

02

01

房屋住房基金

43.61

43.61

 

 

 

 

 

221

02

03

買房補貼費

122.62

64.52

 

 

 

 

58.10

 

 


2018年度目標總支出預算表

公司:萬的大寫

工程

當年度性支出加總

最基本性支出

工程項目結余

上交上司性支出

加盟撥出

對復屬企事業單位補貼金總支出

功能分類
科目編碼

科目必分類

總計

955.31 

923.46 

31.85 

 

 

 

208

 

 

生活保護和就業率總支出

772.91

741.06

31.85

 

 

 

208

01

 

人力成本資源的和社會化保護菅理事務處理

694.22

662.37

31.85

 

 

 

208

01

12

勞功人事行政法律糾紛協商訴訟

694.22

662.37

31.85

 

 

 

208

05 

 

政府部門自己事業政府部門離退體

78.69

78.69

 

 

 

 

208

05

01

歸口標準化管理的行政管理方離退體

0.14

0.14

 

 

 

 

208

05

05

國家機關創業公司的最基本社會養老穩妥繳付教育支出

34.04

34.04

 

 

 

 

208

05

06

行政單位名稱事業發展單位名稱事業年金付費教育支出

44.51

44.51

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務安全與規劃生二胎性支出

16.17

16.17

 

 

 

 

210

11

 

醫療服務后勤保障

16.17

16.17

 

 

 

 

210

11

01 

行政性企業單位醫療保健

16.17

16.17

 

 

 

 

221

 

 

居住房維護費用

166.23

166.23

 

 

 

 

221

02

 

商品房創新開支

166.23

166.23

 

 

 

 

221

02

01

公房公積金貸款

43.61

43.61

 

 

 

 

221

02 

03 

買房子補貼金

122.62

122.62

 

 

 

 

 


2018年終民政補貼款使收入收支竣工決算總表

企業:上萬元

盈利

支出費用

新項目

結算的時候數

樓盤

總金額

平常公共信息項目預算財政支出審批

人民政府性理財產品預決算財政資金審批

一、基本公益性概預算財政性補貼款

897.21 

一、普遍公用設施服務保障費用

 

 

 

二、相關部門性新基金估算財政部門審批

 

二、外交政策性支出

 

 

 

 

 

三、國家安全撥出

 

 

 

 

 

四、共公的安全支出費用

 

 

 

 

 

五、學校其他支出

 

 

 

 

 

六、專業技術性付出

 

 

 

 

 

七、文化知識田徑運動與影視文化收支

 

 

 

 

 

八、社會生活有效保障和擇業性支出

772.91 

772.91 

 

 

 

九、醫療設備食品衛生與計劃方案生孩收支

 16.17

 16.17

 

 

 

十、節約低能耗結余

 

 

 

 

 

十一國慶、新型農村社區服務中心收入支出

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水支出費用

 

 

 

 

 

13、出行搬家費用支出

 

 

 

 

 

十四、環境資源探勘信息查詢等費用

 

 

 

 

 

第十、商業性的業務業等開支

 

 

 

 

 

16、風險管控支出費用

 

 

 

 

 

十八、支援另一個東南部費用

 

 

 

 

 

18、土地海洋生物氣象預報等撥出

 

 

 

 

 

十八、自建房保證總支出

 108.13

108.13 

 

 

 

二十五、油糧物質存儲費用

 

 

 

 

 

二十一月、許多性支出

 

 

 

年初利潤累計

897.21 

年初費用加總

897.21 

 897.21

 

月初財政預算審批結轉和節余

5.04 

年終國庫補貼款結轉和盈余

5.04 

5.04 

 

      通常情況公用決算國庫審批

5.04 

 

 

 

 

      政府性性投資基金項目預算民政捐款

 

 

 

 

 

累計

902.25 

總結

902.25 

902.25 

 

 


2018每年通常情況公用概算財政預算撥付撥出部門預算表

單位名稱:萬的大寫

工程項目

自動求和

關鍵經費支出

工作付出

用途總類

管理費用數字

項目英文名稱

208

 

 

當今社會服務和人才需求費用支出

772.91

741.06

31.85

208

01

 

人工成本資源共享和社會各界服務保障服務管理行政監察

694.22

662.37

31.85

208

01

12

工作人力資源法律糾紛協商法律仲裁

694.22

662.37

31.85

208

05 

 

行政事務人事行業離退休之

78.69

78.69

 

208

05

01

歸口管理工作的人事部門基層單位離養老金

0.14

0.14

 

208

05

05

行政機關創業部門主要養老服務人壽保險交款性支出

34.04

34.04

 

208

05

06

危險機關事業組織組織就業年金手機繳費教育支出

44.51

44.51

 

210

 

 

醫療保障衛生防疫與計劃書生孩花費

16.17

16.17

 

210

11

 

醫療管理服務保障

16.17

16.17

 

210

11

01

財政組織醫院

16.17

16.17

 

221

 

 

租賃房維護撥出

108.13

108.13

 

221

02

 

房產創新結余

108.13

108.13

 

221

02

01

房間社保公積金

43.61

43.61

 

221

02 

03 

全款買房貼補

64.52

64.52

 

累計數

897.21

865.37

31.85

 


2018全年一樣 公共信息預算表財政其他支出審批總體其他支出結算的時候表

  廠家:來萬

好項目

合計數

者專項經費

公供資金投入

實惠各類

課程編號規則

題目各稱

301

 

公司副利結余

804.83

804.83

 

301

01

  基本上年終獎金

64.14

64.14

 

301

02

  津貼補貼費補貼費

227.74

227.74

 

301

03

  薪金

76.32

76.32

 

301

06

  餐費補貼金費

 

 

 

301

07

  績效考核基本工資

 

 

 

301

08

機關視野機構視野機構關鍵給養老保費繳納費用

34.04

34.04

 

301

09

職業的年金付款

44.51

44.51

 

301

10

勞務派遣人員基本的醫療保障商業險激費

16.17

16.17

 

301

11

因公員醫學補帖付款

 

 

 

301

12

某些社會上維護手機繳費

5.30

5.30

 

301

13

往房社保公積金

43.61

43.61

 

301

14

醫療保障費

 

 

 

301

99

  其他薪水好處支出費用

293.00

293.00

 

302

 

商品種類和功能總支出

55.94

 

55.94

302

01

  辦公區費

12.51

 

12.51

302

02

  彩印費

 

 

 

302

03

  質詢費

 

 

 

302

04

  辦手充值

0.07

 

0.07

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  輕工費

1.40

 

1.40

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  小區物業管控費

 

 

 

302

11

  交通費

0.80

 

0.80

302

12

  因公出國旅游(境)預算

 

 

 

302

13

  售后維修(護)費

0.90

 

0.90

302

14

  電腦房租費

0.08

 

0.08

302

15

  交互費

 

 

 

302

16

  培訓學校費

 

 

 

302

17

  因公服務費

 

 

 

302

18

  專業板材費

 

 

 

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  專門的氣體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  受托業務領域費

 

 

 

302

28

  工會組織經費預算

5.05

 

5.05

302

29

  褔利費

3.12

 

3.12

302

31

  國家公務買車正常運作維修保養費

 

 

 

302

39

  各種交行費用的

 

 

 

302

40

  稅金及浮動材料費

 

 

 

302

99

  另一個商品種類和安全服務收支

32.01

 

32.01

303

 

對個體和家長的補貼政策

0.47

0.47

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常生活補助款

 

 

 

303

07

  醫療保健費

 

 

 

303

08

  捐資國家助學金

 

 

 

303

09

  權益金

 

 

 

303

10

  自身林業產出補貼款

 

 

 

303

99

  另一個對個人的家庭生活環境的津貼付出

0.47

0.47

 

310

 

任何投資基金性費用

4.13

 

4.13

310

02

  辦公室專用設備購入

4.13

 

4.13

310

03

  特用主設備采購

 

 

 

310

07

  內容在線及app軟件添置創新

 

 

 

310

13

  國家公務買車折舊費

 

 

 

310

19

  另一個交行手段購進

 

 

 

310

22

無形之中財力租賃費

 

 

 

310

99

  一些資本投資性付出

 

 

 

加總

865.37

805.30

60.07

 


2018月度應該公益性財務預算財務撥付“三公”接待費及機構操作接待費開支部門預算表

政府部門:W

大部分公共信息費用國庫審批“三公”資金投入

市直機關運轉

勞務費部門預算數

加總

因公回國

(境)費

因公租車添置及啟用費

公務活動接待處費

小計

公務接待私車

購進費

公務活動專用車

電腦運行費

概預算數

竣工決算數

概算數

結算的時候數

決算數

結算的時候數

財政預算數

結算的時候數

財政預算數

部門預算數

成本預算數

預算數

60.07

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

 

 


2018年末以政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政資金捐款結余竣工決算表

行業:70萬

項目

總金額

大多經費支出

頂目性支出

工作總類

科目表數字

學科名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區勞動人事爭議仲裁院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018每年債務外債情形表

錢數單位名稱:余萬元

 

用戶

顏值

本年數

年底數

本年數

歲末數

一、財產累計數

——

——

 220.93

 225.11

   (一)傳播資金

——

——

7.13 

 7.18

   (二)規定債務

——

——

 213.80

 217.93

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

 

 

🌊                          通常情況下因公私車

 

 

 

 

ꦜ                          監察值崗出行用車

 

 

 

 

♐                          特中正規專業的技術公務車

 

 

 

 

♌                          別的用車的

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

♛               4.某些穩定資本

——

——

 213.80

 217.93

ꦿ        減:顯示器累計折舊及減值籌備

——

——

 

 

   (三)長年注資

——

——

 

 

   (四)新建施工

——

——

 

 

   (五)無形之中債務

——

——

 

 

🅷        減:顯示器攤銷

——

——

 

 

   (六)許多財產

——

——

 

 

二、資產負債累計

——

——

 2.09

 2.14

三、凈資本合計數

——

——

 218.84

 222.97

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區勞動人事爭議仲裁院2018年度決算情況說明

 

一、關干重慶市松江區勞功病員是矛盾勞動仲裁院2018當年度納入經費支出結算的時候整體前提表明

沈陽市松江區勞動者人員爭端訴訟院2018🐠年度收入總計為955.31萬元、支出總計為955.31萬元。與2017年度相比,收入總計增加131.15萬元、支出總計增加110.48萬元。主要原因:增加職工購房補貼58.1萬元;人員變動及因政策調整社保繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費和公積金繳費等因素。

二、有關西安市松江區勞動者人員異議訴訟院2018年度目標收入水平竣工決算現象說

本年度🅺收入合計955.31萬元,其中:財政撥款收入897.21萬元,占93.92%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入58.1萬元,占6.08%。

三、有關于佛山市松江區工作人是爭端仲載院2018半年度教育支出預算情形表明

上年♕支出合計955.31萬元,其中:基本支出923.46萬元,占96.67%;項目支出31.85萬元,占3.33%;經營支出0萬元,占0%。

四、相關滬市松江區勞動課事情爭議性仲載院2018年末財政預算捐款效益結余整體來說癥狀說明

蘇州市松江區工作人事招聘熱議仲裁庭院2018💝年度財政撥款收入總決算897.21萬元,支出總決算897.21萬元。與2017年度相比,財政撥款收入總計增加73.05萬元,增加1.09%;支出總計增加52.38萬元,增長1.06%。主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費和公積金繳費等因素。

五、相關深圳市松江區勞動改造人士質疑仲載院2018本年度一般來說公共性估算財政收支補貼款收支預算情況解釋

(一)一樣 公益性概算財務補貼款費用支出 部門預算總體性情況報告

重慶市松江區勞動者人是矛盾仲載院2018𓆏年度一般公共預算財政撥款支出897.21萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加52.38萬元,增長1.06%。主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費和公積金繳費等因素。

(二)常見公益性部門預算財政局審批其他支出部門預算結構的的情況

佛山市松江區勞功事情異議仲裁庭院2018🎀年度一般公共預算財政撥款支出897.21萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)772.91萬元,占86.15%;醫療衛生與計劃生育支出(類)16.17萬元,占1.80%;住房保障支出(類)108.13萬元,占12.05%。

(三)一樣公眾財務預算財務補貼款開支部門預算具體實施現象

廣州市松江區工作人事部門引起爭議仲裁庭院2018🍸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為927.30萬元,支出決算為897.21萬元,完成年初預算的96.76%。決算數小于預算數的主要原因:印刷項目資金減少,人員變動及因政策調整社保繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費和公積金繳費等因素。其中:

1ꦰ、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動人事爭議調解仲裁(項)694.21萬元。主要用于:工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭補助支出、其他資本性支出。年初預算為756.42萬元,支出決算為694.21萬元,完成年初預算的91.78%。決算數小于預算數的主要原因:印刷項目資金減少。

2🍸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.01萬元。主要用于:退休人員的福利支出。年初預算為0.46萬元,支出決算為0.01萬元。決算數小于預算數的主要原因:厲行節約開支。

2𒐪、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)34.04萬元。主要用于:職工單位部分養老金保險支出。年初預算為36.87萬元,支出決算為34.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費。

3🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)44.51萬元。主要用于:繳納職工單位部分職業年金。年初預算為0萬元,支出決算為44.51萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整新增職業年金繳費。

4🅘、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)16.17元。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為17.51萬元,支出決算為16.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整醫療保險繳費等因素。

5𝔍、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)43.61萬元。主要用于:職工住房公積金和補充公積金。年初預算為53.40萬元,支出決算為43.61萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員變動及因政策原因調整公積金繳費。

6🐎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(03項)64.52萬元。主要用于:職工住房補貼。年初預算為62.64萬元,支出決算為64.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:2017年考入的在編人員滿一年轉正后發放購房補貼。

六、針對南京市松江區勞動就業人力資源爭論仲載院2018本年度一般的通用概預算財政廳補貼款基本的費用支出 預算環境詳細說明

沈陽市松江區勞功事情爭論勞動仲裁院2018🐠年度一般公共預算財政撥款基本支出865.37萬元,包括人員經費805.30萬元,公用經費60.07萬元。基本支出中:

1ꦇ、工資福利支出804.83萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費支出、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2🔯、商品和服務支出55.94萬元,主要用于:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3ꦇ、對個人和家庭補助0.47萬元,主要用于:生活補助、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出。

4、其他資本性支出4.13萬元,主要用于:辦公設備購置費。

七、關干滬市松江區勞動就業事情糾紛勞動仲裁院2018當年度一般的公用概預算財政預算捐款“三公”專項資金支出費用結算的時候前提代表

(一)“三公”預備費財政廳補貼款開支結算的時候總體經濟現狀證明。

西安市松江區勞作人是質疑法律仲裁院2018🍌年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.3萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:無。

2018ܫ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少(增加)0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是無。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是無。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是無。

(二)“三公”預備費不需要捐款教育支出竣工決算主要狀態請示報告。

廣州市松江區勞動者人力資源異議仲載院2018季度無“三公”經費性支出財政預算捐款性支出。

八、關于幼兒園鄭州市松江區工作病員是引起爭議法律仲裁院2018半年度縣政府性債卷成本預算財政預算捐款撥出竣工決算情形說明書

西安市松江區勞動力人士矛盾法律仲裁院2018財政性年度無現政府性債券預決算財政性捐款性支出。

九、國有制資產投資運作成本預算財政資金補貼款實際情況表示

鄭州市松江區勞動課人是法律糾紛仲載院2018年末無國有制投資運作費用財政廳撥付付出。

十、相關核心議題的情況代表

(一)行政機關運作資金投入其他支出情況報告

沈陽市松江區勞動力人力資源爭論訴訟院2018🦹年度機關運行經費支出60.07萬元,比2017年度減少12.87萬元,減少17.64%。主要原因是節約開支。

(二)政府機關招標采購費用支出 實際情況

昆明市松江區勞動者人員爭論仲裁庭院2018🐬年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為13.3萬元,其中:貨物采購金額13.3萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2018🅘年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)行駛、房屋建筑個性化占據狀態

沈陽市松江區勞動改造人力資源爭議性訴訟院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算績效考評方法現象

西安市松江區勞作保障機制監督總隊2018ﷺ年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況主要是執行上級預算績效管理制度;工作機制建設情況主要是根據要求編制績效目標、做好績效評價、績效跟蹤工作,落實評價結果整改,將預算編制、預算調整、政府采購、資產管理等要求與項目績效管理有機結合。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目1個,涉及預算金額65萬元;2018年績效評價開展情況:2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

😼一、財政部門部門資金局財政部門部門財政部門預算撥付年收入:指計量單位上本年從本級財政部門部門資金局財政部門部門財政部門預算部門拿到的財政部門部門資金局財政部門部門財政部門預算撥付,比如通常情況下公共性財政部門部門財政部門預算財政部門部門資金局財政部門部門財政部門預算撥付和政府性性私募基金財政部門部門財政部門預算財政部門部門資金局財政部門部門財政部門預算撥付。

二、參公凈利潤:指參公公司的開展調研技術專業行業活躍極其鋪助活躍得到的凈利潤。

𓆉三、企業操作利潤:指企事業編制名稱在技術專業國際業務營銷運動還有捕助營銷運動之下開始非獨立自主結算企業操作營銷運動拿到的利潤。

🍨四、任何薪資盈利:指的單位贏得的除“民政付款薪資盈利”、“參公薪資盈利”、“經營的薪資盈利”等范圍內的薪資盈利。

五、年末結轉和盈余:意指去年度還未已完成、結轉到上年按相關的英文標準立即的使用的財力。

🀅六、年底結轉和余額:指本季度度或現在季度成本預算擬定、因可觀具體條件產生不同尚未按原策劃進行,需延長到而后季度按有關系標準以后動用的費用。

七、最基本總撥出:指單位名稱為確保企業一般持續運行、完工日常的辦公任務卡而形成的基本總撥出。

𒐪八、項目流程收支:指方為結束既定的人事部門運轉重任或衛生事業轉型對方,在基本的收支囿于出現的各種收支。

♉九、運作收入花費:指企事業公司在技術工作及外掛工作后積極開展非經濟獨立選擇運作工作發生了的收入花費。

🌞十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♍五一、危險機關運轉金費:指行政機關公司和參照物公務接待員法處理的事業公司利用通常情況下通用費用預算民政審批準備的最基本撥出中的平時的共公金費撥出。

 

 

附件:
    万博Manbetx官方网站 kaiyun最新登录入口 kaiyun体育官方网站 星空体育app官网 米乐体育app客户端下载 kaiyun体育官方网站 kaiyun体育官方网站 乐鱼体育app下载 kaiyun体育官方网站 乐鱼官网入口网页版